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Consultas Online

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Consulta formulada por:

Lorena Delgado Martínez

¿Cómo podemos solucionar el problema detectado en la contabilidad?

22.03.13

Hola,

He heredado la contabilidad de un gestor y me ha surgido un problemilla. Resulta que cuando ya he abonado las nominas pendientes de pago (465) me aparece un saldo de 700€. Al contabilizar las del mes siguiente en vez de aparecerme pendientes de pago 20.000€, me aparecen 19.300€. Mirando la contabilidad de años anteriores he detectado que el gestor contabilizaba en la 465 menos de lo que realmente se pagaba. ¿Cómo puedo regularizar esta situación? Por que realmente nadie ha cobrado de más.

Muchas gracias.

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Respuestas

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#1

Aportada por:

José Javier Romero González

Enclave Social, Consultoría de iniciativas sociales

Trabaja en:

Asesor particular

22.03.13

Hola Lorena:

Contablemente tienes un error que debes corregir, ya que aparece registrada en la contabilidad una deuda al personal de 700 Euros que no es correcta, y como dice la normativa, no corresponde a la imagen fiel del patrimonio.

Mi recomendación es que realices un asiento de regularización tal que así:

700 (465) a (779) 700

La (779) es una cuenta que creamos nosotros, no aparece en el plan actual (igual que la (669)), pero que sí existía en el plan anterior, y que nos sirve para recoger ingresos y gastos de ejercicios anteriores (esa es su denominación) que regularizo en ejercicios posteriores.

Espero que te haya ayudado.

Un cordial saludo,

José Javier Romero
Enclave Social

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#2

Aportada por:

Nuria Quevedo Ferrer

Auditora y censora jurada de cuentas

Trabaja en:

Asesor particular

22.03.13

Hola Lorena:
Estoy de acuerdo con José Javier. Si estás segura de que es un error que viene del pasado, simplemente has de regularizarlo con abono a ingresos de ejercicio anteriores.
Saludos

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#3

Aportada por:

MANUEL NARANJO ALVAREZ

Especialista en contabilidad y fiscalidad www.enl-asesorat.es

Trabaja en:

Asesor particular

22.03.13

Al margen de lo que comentan los compañeros, nunca está de más investigar el origen de ese desfase el cual tendrá una causa y probablemente una explicación.

Una cuestión es que podamos “arreglar” el entuerto, y otra es que dejemos de saber dónde, cuándo y cómo se ha producido dicho error.

Como contables esto es parte intrínseca de nuestro trabajo.

Saludos.-

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#4

Respuesta del participante:

Lorena Delgado Martínez

26.03.13

Muchas gracias a todos. Un saludo!

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