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Consultas Online

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Consulta factura

29.05.25

Hola,
Tengo una factura de proveedor extranjero, pero tiene IVA incluido y nos pone 0%, NÚMERO DE IVA ES N0178703E, ¿cómo la tengo que contabilizar? ¿Como intracomunitaria, española , al 0%?

Gracias

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Respuestas

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#1

Aportada por:

Juan González Martín-Palomino

Abogado. Asesor Tributario ESFL

Trabaja en:

Asesor particular

29.05.25

Estas cuestiones las debéis tener claras por las implicaciones fiscales que conllevan. Si el proveedor comunitario no os repercute IVA es porque os está considerando como un empresario dado de alta en el ROI (Registro de Operadores Intracomunitarios). Si es así, y esa factura está relacionada con una actividad vuestra sujeta a IVA, haréis una autorepercusión y deducción del IVA de esa factura, que se declarará en el modelo 303 y, además, en el 349 de operaciones intracomunitarias. Si por el contrario no está relacionada con una actividad sujeta al IVA, tendréis que ingresar ese IVA en un modelo específico para ello.

En conclusión, que tenéis que tener muy claras estas cuestiones, sobre todo para el caso de que el proveedor extranjero no os repercuta IVA, porque eso supone que entráis en el ámbito de una adquisición intracomunitaria con lo que ello implica.

Saludos.

Juan González Martín-Palomino.

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#2

Respuesta del participante:

29.05.25

Si estamos dados de alta ROI, las declaro 303 y presentamos 349 pero me ha creado la duda esta factura ya que con es CIF especial de empresas extranjeras no residentes, la considero entonces como una intracomunitaria

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